会計報告
正味財産増減計算書(H22.7.1 - H23.6.30)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|
1)一般正味財産増減の部
<経常増減の部>
・経常費用 当期経常増減額 <経常外増減の部> ・経常外収益
・経常外費用 |
3,547,275
0
|
9,997,742
0
|
△6,450,467
0
|
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2)指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期未残高 |
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0 0 0 |
0 0 0 |
| 3)正味財産期未残高 | 78,723,900 | 78,177,803 | 546,097 |
貸借対照表(H22.7.1 - H23.6.30)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|
1)資産の部 資産合計 |
111,723,535 |
107,289,993 |
4,433,542 |
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2)負債の部 負債合計 |
32,999,635 |
29,112,190 |
3,887,445 |
|
3)正味財産の部 正味財産合計 |
78,723,900 |
78,177,803 |
546,097 |
| 負債及び正味財産合計 | 111,723,535 | 107,289,993 | 4,433,542 |
財産目録(H23.6.30現在)
| 科 目 | 金 額 |
|
固定資産合計 |
58,190,400 |
| 資産合計 | 111,723,535 |
収支予算書(H23.7.1 - H24.6.30)
| 科目 | 予算額 | 前期予算額 |
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1)収入の部 1.会費収入 2.事業収入 3.負担金収入 4.雑収入 5.その他収入 |
75,770,400 13,272,000 240,000 450,000 100,000 |
77,044,800 13,781,600 240,000 500,000 900,000 |
| 当期収入合計(A) | 89,832,400 | 92,466,400 |
| 前期繰越収支差額 | 49,393,589 | 48,367,477 |
| 合収入合計(B) | 139,225,989 | 140,833,877 |
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2)支出の部 1.事業費 2.管理費 3.特定預金支出 4.予備費 |
56,800,000 42,300,000 4,800,000 3,000,000 |
56,800,000 42,300,000 4,800,000 3,000,000 |
| 当期支出合計(C) | 106,900,000 | 106,900,000 |
| 当期収支差額(A)-(C) | △17,067,600 | △14,433,600 |
| 次期繰越収支差額(B)-(C) | 32,325,989 | 33,933,877 |

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